風(fēng)中一匹狼
質(zhì)量管理體系的有效性的方法有:
①確保質(zhì)量管理體系所覆蓋的各項活動均處于受控狀態(tài),是企業(yè)的iso三體系認(rèn)證在生產(chǎn)的過程中防止或減少不合格品的產(chǎn)生,從而達(dá)到提高生產(chǎn)率和降低成本的作用,同時贏的顧客的信任,提高企業(yè)競爭力。
②加強(qiáng)內(nèi)部審核與管理評審的力度。內(nèi)部審核與管理評審是質(zhì)量管理體系持續(xù)增值的重要保證,對質(zhì)量管理體系起到監(jiān)督、評價和改進(jìn)的作用。
③把統(tǒng)計技術(shù)具有的增值作用發(fā)揮出來。統(tǒng)計技術(shù)在質(zhì)量管理體系中作用在于收集、整理、分析和解釋質(zhì)量數(shù)據(jù),控制并優(yōu)化質(zhì)量過程,促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運行。
質(zhì)量管理體系:
質(zhì)量管理是在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動,通常包括制定質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等活動。實現(xiàn)質(zhì)量管理的方針目標(biāo),有效地開展各項質(zhì)量管理活動,必須建立相應(yīng)的管理體系,這個體系就叫質(zhì)量管理體系。
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內(nèi)部審核工作是質(zhì)量管理體系正常運行的重要環(huán)節(jié),是有效開展工作的必要內(nèi)容,是確保工作有效性的必然要求。正確認(rèn)識和深入理解內(nèi)部審核工作在質(zhì)量管理體系中的目的和意義,將有助于內(nèi)部審核的順利實施,充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的監(jiān)督促進(jìn)作用。
1、內(nèi)部審核的目的和作用 1.1 內(nèi)部審核的定義:內(nèi)部審核是由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)預(yù)定的日程和內(nèi)部評審程序負(fù)責(zé)策劃和組織,內(nèi)審員負(fù)責(zé)實施,周期地對組織的活動進(jìn)行全面的內(nèi)部審核,以驗證組織的各項運作是否持續(xù)符合質(zhì)量體系和準(zhǔn)則的要求。 1.2 內(nèi)部審核的目的:內(nèi)部審核是為了確保質(zhì)量體系和技術(shù)動作的有效性和符合性,及時采取糾正或預(yù)防措施,以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 1.3 內(nèi)部審核的作用:質(zhì)量體系的運行需要持續(xù)地進(jìn)行監(jiān)控,才能發(fā)現(xiàn)問題,及時解決,這種連續(xù)監(jiān)控主要是通過內(nèi)部審核進(jìn)行的,對質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)起著參謀作用。 1.3.1 評價防止不符合項的發(fā)生:通過定期監(jiān)督檢查質(zhì)量體系工作的開展情況,發(fā)現(xiàn)并解決“執(zhí)行”與“程序iso三體系認(rèn)證” 的有效性和符合性問題,從而保障質(zhì)量體系工作正常有序的進(jìn)行和運轉(zhuǎn)。 對管理者的決策、質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織自身的規(guī)定、合同的要求等方面進(jìn)行檢查和審核,評價其有效性和效率;驗證組織自身的質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效的實施和保持;依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求和標(biāo)準(zhǔn),對組織一系列的活動和過程進(jìn)行檢查,評價組織自身的質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量方針、程序和管理體系及相應(yīng)法規(guī)的要求。 1.3.2 滿足客戶要求和符合法律要求的能力:通過內(nèi)部審核檢查質(zhì)量體系工作中的漏洞,為進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系提供可靠依據(jù),及早發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施,構(gòu)成一定的反饋系統(tǒng),促進(jìn)質(zhì)量提高、顧客持續(xù)滿意、滿足法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 1.3.3 提供客觀公正的證據(jù):內(nèi)部審核作為一種重要的管理手段,能及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正和預(yù)防措施,為持續(xù)改進(jìn)提供信息,使質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。 1.4 內(nèi)部審核的原則:內(nèi)部審核是有計劃、有步驟的正規(guī)活動,有程序可循,為確保內(nèi)部審核的有效性和效率,應(yīng)堅持審核的客觀性、獨立性和系統(tǒng)方法三個核心原則。 1.4.1 審核的客觀性:即內(nèi)部審核所獲得的審核證據(jù)必須是與審核準(zhǔn)則有關(guān)的,并且能夠證實的記錄、事實陳述或其它信息;審核應(yīng)對收集到的證據(jù)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行客觀評價,以形成審核發(fā)現(xiàn),審核發(fā)現(xiàn)可以是符合項,也可以是不符合項,它包括審核證據(jù)、審核準(zhǔn)則和比較評價三個要素;審核是一個形成iso三體系認(rèn)證的過程,應(yīng)通過iso三體系認(rèn)證形式以確保審核的客觀性。 1.4.2 審核的獨立性:內(nèi)部審核是被認(rèn)證的活動,認(rèn)證可來自管理者的決策、實驗室的規(guī)定、合同的要求、審核委托方以及法律法規(guī)的要求等;內(nèi)審員應(yīng)具有開展相應(yīng)內(nèi)審工作的能力,且是與受審核活動無直接責(zé)任的人員,在整個內(nèi)審過程中應(yīng)保持公正、避免利益沖突,審核組成員應(yīng)遵守職業(yè)規(guī)范,如辦事準(zhǔn)則、保密意識、其他素養(yǎng)等,堅持在審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)的基礎(chǔ)上,對被審核部門進(jìn)行客觀評價,在不能證明受審方有錯或是在提不出反審核證據(jù)時,應(yīng)認(rèn)為其是對的,應(yīng)判為符合。
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2022-06-14 07:05:02 387查看 4回答
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