iso14000和18000管理評(píng)審報(bào)告,iso14000和iso18000管理評(píng)審報(bào)告

易成盛事體系認(rèn)證 2022-12-31 12:06
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ISO9001內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告?

內(nèi)審報(bào)告包括: 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核成員 審核日期 審核描述 審核結(jié)論 管理評(píng)審需的資料: 上次管理評(píng)審會(huì)議后所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證情況分析; 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況; 公司質(zhì)量管理體系審核(包括內(nèi)審和外審)的結(jié)果; 公司重大質(zhì)量事故的處理情況; 顧客反饋(包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨、退貨等); 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程、活動(dòng)和iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量趨勢(shì),iso三體系認(rèn)證質(zhì)量分析報(bào)告和過(guò)程質(zhì)量分析報(bào)告等; 糾正和預(yù)防措施的狀況,包括日常生產(chǎn)或服務(wù)提供所發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客投訴等; 公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況是否充分和適宜。

內(nèi)審報(bào)告只是把審核計(jì)劃的前半部分(除了具體安排的部分)放上去,再加不符合描述和審核結(jié)論就行。 管理評(píng)審報(bào)告按管理評(píng)審計(jì)劃做問(wèn)答題就行

內(nèi)審報(bào)告包括:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核成員審核日期審核描述審核結(jié)論管理評(píng)審需的資料:上次管理評(píng)審會(huì)議后所采取的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證情況分析;質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況;公司質(zhì)量管理體系審核(包括內(nèi)審和外審)的結(jié)果;公司重大質(zhì)量事故的處理情況;顧客反饋(包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨、退貨等);公司質(zhì)量管理體系過(guò)程、活動(dòng)和iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量趨勢(shì),iso三體系認(rèn)證質(zhì)量分析報(bào)告和過(guò)程質(zhì)量分析報(bào)告等;糾正和預(yù)防措施的狀況,包括日常生產(chǎn)或服務(wù)提供所發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客投訴等;公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況是否充分和適宜。


ISO9001管理評(píng)審報(bào)告?

管理評(píng)審報(bào)告評(píng) 審 日 期:|參加評(píng)審人員:|總經(jīng)理;管理者代表;人力資源部;項(xiàng)目部;銷售部;物流部;制造部;質(zhì)量檢驗(yàn)中心;|認(rèn)證老師部;|評(píng) 審 目 的:| 確保本公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性、和有效性,識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和申報(bào)的需要。|評(píng) 審 內(nèi) 容:|評(píng)審內(nèi)容擇要:|
1.對(duì)公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)適宜性進(jìn)行評(píng)估;|
2.對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)估;|
3.組織結(jié)構(gòu)(包括人員和資源配置)是否適宜;|
4.iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的符合性及顧客投訴信息分析和處理;|
5.改進(jìn)的合理化建議;|
6.質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的修改與完善。|主要問(wèn)題點(diǎn):(重新評(píng)估)|
1.培訓(xùn)力度不夠,要加強(qiáng)人的意識(shí)、能力、責(zé)任的培訓(xùn),質(zhì)量管理人的因素第一。有高質(zhì)量的人才團(tuán)隊(duì),才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。并應(yīng)保存培訓(xùn)記錄檔案;|
2.銷售部對(duì)合同評(píng)審、合同的修訂不規(guī)范,應(yīng)近一步規(guī)范合同管理;|
3.質(zhì)量檢驗(yàn)中心堅(jiān)強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)及過(guò)程檢驗(yàn);|
4.物流部在合格供方的評(píng)價(jià)記錄中,沒(méi)有對(duì)外協(xié)供方做評(píng)價(jià);|
5.制造部堅(jiān)強(qiáng)零件加工方面的控制;|
6.項(xiàng)目部加強(qiáng)新品iso認(rèn)證和開(kāi)發(fā)。|改 進(jìn) 措 施:(重新評(píng)估)|
1.人力資源部有針對(duì)性的加強(qiáng)培訓(xùn)力孤,不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)和崗位技能;|
2.銷售部應(yīng)認(rèn)真按標(biāo)準(zhǔn)要求控制合同的評(píng)審,進(jìn)一步使顧客的需求得到滿足, |
3.質(zhì)量檢驗(yàn)中心堅(jiān)強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)及過(guò)程檢驗(yàn);|
4.物流部加強(qiáng)對(duì)外協(xié)供方做評(píng)價(jià)。 |
5.制造部堅(jiān)強(qiáng)零件


2016版IATF16949管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告?

管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào):XWJX/JL-
5.6-01評(píng)審的目的:|管理評(píng)審是為了保證公司的質(zhì)量管理體系,有效性、充分性和適宜性,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的按IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的要求運(yùn)行。|評(píng)審的組織形式:|采用會(huì)議評(píng)審的形式,對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià),最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。|評(píng)審的輸入信息:|1.質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)論及其改進(jìn)措施的含金量(包括iso三體系認(rèn)證審核、過(guò)程審核、體系審核);|2.過(guò)程的業(yè)績(jī)和iso三體系認(rèn)證符合性;|3.質(zhì)量方針、目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;|4.質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施情況;|5.質(zhì)量問(wèn)題客戶/相關(guān)方投訴及處理結(jié)果,顧客滿意度調(diào)查情況;|6.開(kāi)展糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息;|7.組織機(jī)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào);|8.資源配置是否適當(dāng);|9.可能影響質(zhì)量體系的策劃和申報(bào),包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化;|10.改建的建議;|11.實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析;|12.其它。|準(zhǔn)備工作的要求:|內(nèi)審組準(zhǔn)備內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告,各相關(guān)部門準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告,于11月20日交辦公室匯總。|時(shí)間安排:|2017年11月22日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。|1.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議;|2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的書(shū)面報(bào)告材料進(jìn)行匯報(bào);|3.對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審分析;|4.針對(duì)問(wèn)題制定糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。|簽名:(評(píng)審主持人:**


ISO27001管理評(píng)審報(bào)告?

信息安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審日期:2009年4月1日評(píng)審目的:分析2009年度外審前信息安全工作完成情況,評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性、有效性,明確本年度工作目標(biāo),提出改進(jìn)措施、建議,確保信息安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足法律法規(guī)和客戶的需求。評(píng)審內(nèi)容:①安全方針和目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn),過(guò)去4個(gè)月中所取得的業(yè)績(jī)是否達(dá)到、完成或超過(guò)安全方針和目標(biāo)的要求;②管理人員和監(jiān)督人員過(guò)去4個(gè)月中管理與監(jiān)督的狀況,是否達(dá)到預(yù)期要求;③管理體系運(yùn)行是否受控、是否有效(近期內(nèi)審結(jié)果);④糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況如何;⑤聽(tīng)取資源充分性報(bào)告;⑥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中提出的薄弱點(diǎn)或威脅;⑦客戶反饋意見(jiàn)的匯總分析;⑧員工培訓(xùn)教育情況分析報(bào)告;⑨客戶投訴及其處理情況匯總;⑩改進(jìn)的建議;?其他日常管理議題。評(píng)審組成員:評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論:
1、本公司按照ISO27001:2005的要求建立的管理體系全面覆蓋了應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成活動(dòng)和電子驗(yàn)印、票據(jù)防偽系統(tǒng)的生產(chǎn)活動(dòng);從運(yùn)行以來(lái),管理體系得到了不斷地改進(jìn)與完善,總體運(yùn)行情況良好。
2、《ISMS手冊(cè)》規(guī)定的本公司的安全方針、目標(biāo),符合準(zhǔn)則要求和本公司實(shí)際情況,通過(guò)努力正在逐步實(shí)現(xiàn)。6


TS16949管理評(píng)審報(bào)告?

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