質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃

通常大家所說得最多的ISO體系認(rèn)證就是質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃。質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃要求企業(yè)對(duì)從原料到售后整個(gè)過程(又可分管資源管理過程,生產(chǎn)服務(wù)過程,統(tǒng)計(jì)分析過程,分析及改進(jìn)過程)的管理,從而達(dá)到滿足客戶的要求。質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃需要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其補(bǔ)充技術(shù)要求,或符合國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。這里所說的標(biāo)準(zhǔn)是指具有國(guó)際水平的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)需由國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)和批準(zhǔn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽樣予以證明。質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃百科詞條意在解決客戶需求疑問,在提供iso體系認(rèn)證咨詢服務(wù)的同時(shí)也解決客戶對(duì)質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃詞匯的理解能力。
中文名
質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃
服務(wù)類別
ISO體系認(rèn)證
服務(wù)宗旨
中服iso認(rèn)證,專業(yè)值得信賴!
服務(wù)介紹
質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃是每個(gè)企業(yè)所必備的體系認(rèn)證基礎(chǔ),為了企業(yè)的更好發(fā)展,基本每個(gè)企業(yè)都會(huì)做iso質(zhì)量體系認(rèn)證,有客戶要求,有企業(yè)自己要求去做。

ISO體系認(rèn)證簡(jiǎn)介

對(duì)于質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃,對(duì)于全國(guó)的企業(yè)內(nèi)部來說,在公司顧問指導(dǎo)下,可按照經(jīng)過嚴(yán)格審核的質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行品質(zhì)管理,真正達(dá)到法治化、科學(xué)化的要求。通過質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃極大地提高工作效率和產(chǎn)品合格率,迅速提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃對(duì)于企業(yè)外部來說,當(dāng)顧客得知供方按照質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行管理,拿到了質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃相關(guān)認(rèn)證證書,并且有認(rèn)證機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格審核和定期監(jiān)督,就可以確信該企業(yè)是能夠穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品或服務(wù),從而放心地與企業(yè)訂立供銷合同,而且解決了質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃,能有效擴(kuò)大企業(yè)的市場(chǎng)占有率。可以說只要通過質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃,在這兩方面都收到了立竿見影的功效。

ISO體系認(rèn)證 ISO認(rèn)證

ISO體系認(rèn)證 計(jì)劃

ISO體系認(rèn)證概述

質(zhì)量管理體系年審需要的資料包括:內(nèi)審資料(包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施處理單、內(nèi)審員證書等)、管理評(píng)審資料、各部門的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的資料,如質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄。各部門的資料要求不同的,比如人事行政部門的資料有,iso三體系認(rèn)證收發(fā)記錄,發(fā)放清單、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、程序iso三體系認(rèn)證目錄、作業(yè)指導(dǎo)書目錄、記錄目錄、會(huì)議記錄等等。希望可以幫到你。

室內(nèi)設(shè)計(jì)師宋宋     發(fā)表于 2021-11-12 20:38:58

為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格,實(shí)施有效的措施加以解決和消除,以提供質(zhì)量合格的iso三體系認(rèn)證滿足顧客的需求,提高過程和活動(dòng)的效率和有效性,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。

本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施,以確保:

a)技術(shù)部負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量,證實(shí)iso三體系認(rèn)證的符合性;

b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核,確保質(zhì)量管理體系符合要求;

c)采取糾正和預(yù)防措施,保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。


8.
1.2在策劃過程中,要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容,適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄,包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

1 目的

按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)


3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。


3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員,全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。


3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理,編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃;


3.4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃,組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,編寫審核報(bào)告。

4 工作程序


4.1年度內(nèi)審計(jì)劃


4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度,以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案,編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。


4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員;

c)內(nèi)審日期和地點(diǎn);

d)受審核部門;


4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次:每年內(nèi)審一次,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織申報(bào))下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格,由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次;

b)范圍:覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和iso三體系認(rèn)證;

c)方式:采用集中審核方式。

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BlooBLUEEE     發(fā)表于 2021-11-13 18:22:57

質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃 6sqm/thread-2801-1-
1

開心就好     發(fā)表于 2021-11-15 19:04:56

質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃 6sqm/thread-2801-1-
1 查看原帖>>

永不言敗     發(fā)表于 2021-11-15 19:05:03

質(zhì)量管理體系年審需要的資料包括:內(nèi)審資料(包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施處理單、內(nèi)審員證書等)、管理評(píng)審資料、各部門的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的資料,如質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄。各部門的資料要求不同的,比如人事行政部門的資料有,iso三體系認(rèn)證收發(fā)記錄,發(fā)放清單、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、程序iso三體系認(rèn)證目錄、作業(yè)指導(dǎo)書目錄、記錄目錄、會(huì)議記錄等等。希望可以幫到你。

末了.づ     發(fā)表于 2021-11-18 03:04:09

1:QMS0482202不合格項(xiàng)報(bào)告 2:QMS0482203內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表 3:糾正和預(yù)防措施處理單 4:內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 5:內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表 6:內(nèi)審檢查表2[2] 7:內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 8:年度內(nèi)審計(jì)劃

會(huì)飛的小金魚233     發(fā)表于 2021-12-05 15:24:04

質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃

大大     發(fā)表于 2021-12-08 05:15:55


1.目的

通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核的控制,確保質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系有效運(yùn)行實(shí)施,滿足質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)的需要。


2.適用范圍

適用于本公司進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核。


3.職責(zé)
3.1管理者代表協(xié)助品控部每年制定本年度的內(nèi)部審核計(jì)劃,指定內(nèi)審組長(zhǎng),批準(zhǔn)“審核計(jì)劃”;


3.2管理者代表對(duì)內(nèi)審組工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo);


3.3內(nèi)審組具體負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的開展;


3.5內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施的含金量驗(yàn)證;


3.6人事行政部負(fù)責(zé)與內(nèi)部審核相關(guān)記錄的收集。


4.工作程序


4.1審核計(jì)劃:


4.
1.1內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核通常每年進(jìn)行1次,審核的時(shí)間和方式在年度審核計(jì)劃中作出具體安排。


4.
1.2管理者代表協(xié)助品控部在每年12月份編制下年度的年度審核計(jì)劃,“年度審核計(jì)劃”經(jīng)管理者代表審批。


4.
1.3人事行政部依據(jù)內(nèi)審涉及的部門和人員確定分發(fā)范圍,并將“年度審核計(jì)劃”下發(fā)至各部門、人員。


4.2內(nèi)容的準(zhǔn)備


4.
2.1根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系審核計(jì)劃的安排,在進(jìn)行審核前15周,開始籌建審核組,審核組應(yīng)由具有資格的人員組成,審核組長(zhǎng)應(yīng)具有下列條件:
4.
2.4
4.5樂百氏(廣東)飲用水有限公司北京分公司

天大地大     發(fā)表于 2021-12-08 19:22:39

叫什么名字不重要,

年檢報(bào)告可能是每年質(zhì)量管理體系外審的審核報(bào)告。也可能是年度內(nèi)審報(bào)告。

年檢計(jì)劃,年度內(nèi)審計(jì)劃,或?qū)徍朔桨浮?/p>

曹阿莾。     發(fā)表于 2022-01-19 02:22:47

為確保本公司能及時(shí)識(shí)別、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題和不合格,實(shí)施有效的措施加以解決和消除,以提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品滿足顧客的需求,提高過程和活動(dòng)的效率和有效性,為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。

本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施,以確保:

a)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量,證實(shí)產(chǎn)品的符合性;

b)技術(shù)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核,確保質(zhì)量管理體系符合要求;

c)采取糾正和預(yù)防措施,保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。


8.
1.2在策劃過程中,要確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容,適用的管理方法和技術(shù)方法與必須的記錄,包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

1 目的

按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,以確定質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2 適用范圍

適用于本公司內(nèi)部審核的管理。

3 職責(zé)


3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃及審核報(bào)告。


3.2 管理者代表選頂審核組織和內(nèi)審員,全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。


3.3行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理,編寫年度內(nèi)部審核計(jì)劃;


3.4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制具體審核計(jì)劃,組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核,編寫審核報(bào)告。

4 工作程序


4.1年度內(nèi)審計(jì)劃


4.
1.1行政部根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況與重要程度,以及以往審核的結(jié)果策劃內(nèi)審方案,編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門執(zhí)行。


4.
1.2內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員;

c)內(nèi)審日期和地點(diǎn);

d)受審核部門;


4.2內(nèi)審頻次、范圍、方式

a)頻次:每年內(nèi)審一次,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,特殊情況(如發(fā)生重大質(zhì)量事故,顧客投訴,組織變更)下或當(dāng)出現(xiàn)區(qū)域性不合格,由管理者代表及時(shí)增加內(nèi)部審核頻次;

b)范圍:覆蓋質(zhì)量管理體系要求覆蓋的部門\場(chǎng)所\過程和產(chǎn)品;

c)方式:采用集中審核方式。

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夕逝.     發(fā)表于 2022-03-22 21:20:47

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